直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院2017年部门决算
目 录
第一部分 直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院2017年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院概况
一、部门主要职能
直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院是我县范围内的法律监督机关,包括对本辖区内进行刑事案件侦查,对案件批准和决定逮捕,提起公诉,对立案和侦查活动进行监督,对刑事审判进行监督,对刑事判决裁定的执行和监督改造机关的活动是否合法进行监督,对民事审判,行政诉讼进行监督等职责。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院本级。
第二部分 直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院2017年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2017年度收入总计803.61万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长16.24%;本年收入合计803.61 万元,较上年增长16.24%,主要原因是:财政保障力度加大 。
本部门2017年度支出总计803.61万元,其中本年支出合计803.61万元,较上年增长16.24%,主要原因是:办案成本增加;年末结转和结余0万元,较上年增长0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为803.61万元,决算数为803.61万元,完成年初预算的100%,主要原因是:较好地完成了预算。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为754.71万元,决算数为722.6万元,完成年初预算的95.75%。
按经济分类科目分:工资福利支出429.3万元,较上年增长89%,主要原因是:人均工资福利的增加;商品和服务支出192.04 万元,较上年增长33.76%,主要原因是:办公费用增加;对个人和家庭补助支出 128.58万元,较上年增长93.53%,主要原因是:退休人员增加,补助待遇变好。
三、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出245.73万元,比2016 年增加82.63万元,增长50.66%。主要原因是:公用经费增多
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为34.34万元,决算数为34.34万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降149%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版
0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无因公出国。
(二)公务接待费支出年初预算数为10.54万元,决算数为10.54万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 23.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为23.8万元,决算数为23.8万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降232%。主要原因是:公车改革车辆减少。
五、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额59.14万元,其中:政府采购货物支出59.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
( 1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金194万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“2017年度政法转移专项经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出194万元。从监控情况来看,对绩效目标的实现程度实施跟踪监控,严格约束着项目预算执行全过程,能及时发现和纠正偏差,保证绩效目标如期实现,促使预算执行有条不紊。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我院今年将在省级部门决算中公开“2017年度政法转移专项经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:
一是我院办案工作需要县里各部门、单位的通力协调配合;二是工作经费有限,应加大经费投入。下一步改进措施:一是增强各部门、单位的协调配合;二是用有限的经费,争取更好的成绩。
附《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表
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(2017年度)
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项目名称
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办案设备
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主管部门及代码
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直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院
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实施单位
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直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院
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项目资金 (万元)
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年初预算及调整数(A)
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全年执行数(B)
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执行率(B/A)
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得分(10分)
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得分计算方法
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年度资金总额:
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194
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194
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100%
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10
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执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
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其中:本年一般公共预算拨款
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其他资金
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年度总体目标
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保障检察中心工作正常开展,提供业务工作所需设备耗材,保障检察专网,互联网,专项业务子网正常运行,进行统一业务系统和案件开发系统运行维护工作,进行对外宣传和检察文化建设。全面提升检务保障能力,优化服务。
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完成预定采购数量,采购设备正常运转,为检察机关正常办案提供必要支持,检察中心工作正常开展,检察专网正常运行,检察宣传稳步提高,案件办理比例稳中有升。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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年度指标值(A)
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全年实际值(B)
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评分标准
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得分
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未完成原因分析
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产
出
指
标(50分)
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数量指标
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采购设备数量
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20
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100
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132
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20
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质量指标
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采购商品合格率
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10
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》98%
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100%
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10
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时效指标
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新闻报道时效
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10
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一周内
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一周内
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10
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成本指标
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资产折旧率
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10
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<<10%
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5%
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10
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……
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绩效指标
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效
益
指
标(30分)
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经济效益
指标
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节约检务成本
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10
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>>80%
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90%
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10
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社会效益
指标
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采购商品国有化率
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10
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>>98%
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100%
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10
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生态效益
指标
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设备节能环保率
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5
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》90%
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95%
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5
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可持续影响
指标
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设备持续利用率
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5
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》98%
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100%
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5
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……
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满意度指标(10分)
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服务对象
满意度指标
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机关办案人员满意度
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10
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》98%
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100%
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10
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……
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总分
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100
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八、专业名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版人民检察院2017年部门决算表
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