目 录
第一部分 江西省人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 江西省人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 江西省人民检察院概况
一、部门主要职责
江西省人民检察院是国家法律监督机关,接受最高人民检察院的领导,对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受省人民代表大会及其常务委员会的监督,领导下级人民检察院的工作。其主要职责是:依法向省人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案;领导全省各级人民检察院和专门人民检察院的工作,贯彻执行最高人民检察院确定的检察工作方针,部署检察工作任务;对全省重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;领导全省各级人民检察院和专门人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作;负责应由省人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作;负责应由省人民检察院承办的提起公益诉讼工作;负责应由省人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。
二、部门基本情况
2021年江西省人民检察院共有预算单位7个,包括江西省人民检察院本级、井冈山检察官学院、江西省上饶珠湖地区人民检察院、江西省宜春新华地区人民检察院、江西省人民检察院南昌铁路运输分院、江西省南昌长堎地区人民检察院和南昌铁路运输检察院,编制人数小计538人,其中:行政编制人数447人,参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数87人。实有人数小计722人,其中:在职人数小计493人,包括行政在职人数408人,参照公务员管理的事业单位在职人数4人,全部补助事业在职人数81人。离休人数小计4人,退休人数小计213人,遗属人数10人,长赡人员2人。
第二部分 江西省人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年江西省人民检察院收入预算总额为25413.1万元,较上年增加6740.43万元,其中: 一般公共预算拨款收入19569.7万元,较上年预算安排增加1881.7万元;其它收入41.75万元,较上年预算安排增加41.75万元;国库集中支付网上结转1801.65万元,较上年预算安排增加816.98万元;其它资金结转结余4000万元,较上年预算安排增加4000万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省人民检察院支出预算总额为25413.1万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出16062.3万元,较上年预算安排减少6.95万元,包括:其中:工资福利支出12293.13万元,商品和服务支出2481.29万元,对个人和家庭的补助1287.88万元。项目支出9350.8万元,较上年预算安排增加6747.38万元,其中:工资福利支出419.33万元,商品和服务支出3795.21万元,对个人和家庭的补助179.11万元,资本性支出4957.15万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出24056.7万元,较上年预算安排增加7152.03万元;社会保障和就业支出671.9万元,较上年预算安排增加4.9万元;卫生健康支出581.7万元,较上年预算安排减少418.7万元;住房保障支出102.8万元,较上年预算安排增加2.2万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出12712.46万元,较上年预算安排减少1114.34万元;商品和服务支出6276.5万元,较上年预算安排增加2081.11万元;对个人和家庭的补助1466.99万元,较上年预算安排增加1285.51万元;资本性支出4957.15万元,较上年预算安排增加4488.15万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省人民检察院财政拨款支出预算总额19569.7万元,较上年预算安排增加1881.7万元。
按支出功能分类划分:公共安全支出18213.3万元,社会保障和就业支出671.9万元,卫生健康支出581.7万元住房保障支出102.8万元。
按支出经济分类划分:基本支出16001.5万元,较上年预算安排减少67.75万元,包括:工资福利支出12232.33万元,商品和服务支出2481.29万元,对个人和家庭的补助1287.88万元,项目支出3568.2万元,较上年预算安排增加1949.45万元,包括:工资福利支出357.35万元,商品和服务支出2615.4万元,对个人和家庭的补助120万元,资本性支出475.45万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算2481.29万元,比2020年预算减少25.58万元,下降1.02%。主要包括:办公费204.07万元、印刷费85.26万元、咨询费17万元、手续费3.38万元、水费26.50万元、电费112.30万元、邮电费82.27万元、物业管理费262.06万元、差旅费363.33万元、一般公务出国(境)费88.93万元、维修(护)费73.25万元、会议费91.48万元、培训费25万元、公务接待费92.52万元、劳务费155.80万元、委托业务费8.17万元、工会经费93.81万元、福利费115.34万元、公务用车运行维护费218.22万元、其他交通费用320.41万元、离退休人员公用支出5.84万元、其他商品和服务支出36.35万元等。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额1005.56万元,其中:政府采购货物预算538.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算466.59万元。