江西省上饶珠湖地区人民检察院2021年决算
目 录
第一部分 江西省上饶珠湖地区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省上饶珠湖地区人民检察院概况
一、单位主要职能
江西省上饶珠湖地区人民检察院是国家法律监督机关,为江西省人民检察院的派出机构,在省人民检察院的领导下,依法履行监狱检察职能,对省人民检察院负责并报告工作。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一本院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针,制定本院检察工作计划,落实检察工作任务。
(三)依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。
(四)对移送审查逮捕的刑事案件进行审查,决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人;对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查,决定是否提起公诉。
(五)负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
(六)负责应由本院承办的监狱等执法活动的法律监督工作。
(七)受理向本院提出的控告、申诉和举报。
(八)对检察工作中具体应用法律进行研究,按程序向上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
(九)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
(十)负责本院检务督察工作。
(十一)负责本院财务装备、检察技术信息工作。
(十二)其他应由江西省上饶珠湖地区人民检察院承办的事项。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构,分别是办公室、政治部、第一检察部和第二检察部。
本单位2021年年末实有人数24人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员18人(含聘用制书记员8人、遗属4人、临聘人员6人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
2021年度
|
金额单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
924.7
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
33
|
0
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
34
|
0
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
35
|
870.55
|
|
五、事业收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
36
|
0
|
|
六、经营收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
37
|
0
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0
|
|
八、其他收入
|
8
|
3.06
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
30
|
|
|
9
|
0
|
九、卫生健康支出
|
40
|
25.6
|
|
本年收入合计
|
27
|
927.76
|
本年支出合计
|
58
|
926.15
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0
|
结余分配
|
59
|
0
|
|
年初结转和结余
|
29
|
166.27
|
年末结转和结余
|
60
|
167.89
|
|
|
30
|
0
|
|
61
|
0
|
|
总计
|
31
|
1094.03
|
总计
|
62
|
1094.03
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
|
2021年度
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
927.76
|
924.70
|
|
|
|
|
3.06
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
872.16
|
869.10
|
|
|
|
|
3.06
|
|
|
20404
|
检察
|
872.16
|
869.10
|
|
|
|
|
3.06
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
606.26
|
603.20
|
|
|
|
|
3.06
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
251.90
|
251.90
|
|
|
|
|
|
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
14.00
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
2021年度
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版
|
|
合计
|
926.15
|
619.38
|
306.76
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
870.55
|
563.78
|
306.76
|
|
|
|
|
|
20404
|
检察
|
870.55
|
563.78
|
306.76
|
|
|
|
|
|
2040401
|
行政运行
|
563.78
|
563.78
|
|
|
|
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
306.76
|
|
306.76
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
|
2021年度
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
924.70
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
36
|
867.58
|
867.58
|
|
|
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
9
|
0.00
|
九、卫生健康支出
|
41
|
25.60
|
25.60
|
|
|
|
10
|
0.00
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
|
直播365app下载_365外围app下载_365bet中文版
|
|
11
|
0.00
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
924.70
|
本年支出合计
|
59
|
923.18
|
923.18
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
166.27
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
167.79
|
167.79
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
166.27
|
|
61
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
0.00
|
0.00
|
|
|
总计
|
32
|
1090.97
|
总计
|
64
|
1090.97
|
1090.97
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
2021年度
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
923.18
|
616.42
|
306.76
|
|
204
|
公共安全支出
|
867.58
|
560.82
|
306.76
|
|
20404
|
检察
|
867.58
|
560.82
|
306.76
|
|
2040401
|
行政运行
|
560.82
|
560.82
|
|
|
2040410
|
检察监督
|
306.76
|
|
306.76
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
30.00
|
30.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
25.60
|
25.60
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
25.60
|
25.60
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
25.60
|
25.60
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
|
2021年度
|
|
|
|
金额单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
578.51
|
302
|
商品和服务支出
|
34.18
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
30101
|
基本工资
|
197.10
|
30201
|
办公费
|
5.53
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30102
|
津贴补贴
|
53.11
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
30103
|
奖金
|
171.89
|
30203
|
咨询费
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
30106
|
伙食补助费
|
14.75
|
30204
|
手续费
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
0.33
|
310
|
资本性支出
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
31.10
|
30206
|
电费
|
6.08
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
24.18
|
30207
|
邮电费
|
0.20
|
31002
|
办公设备购置
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
25.61
|
30208
|
取暖费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
|
30209
|
物业管理费
|
2.15
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.23
|
30211
|
差旅费
|
0.37
|
31006
|
大型修缮
|
|
30113
|
住房公积金
|
53.87
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31008
|
物资储备
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.68
|
30214
|
租赁费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.72
|
30215
|
会议费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.31
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
30305
|
生活补贴
|
3.72
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
2.41
|
312
|
对企业补助
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
1.39
|
31201
|
资本金注入
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
13.40
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
31204
|
费用补贴
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
31205
|
利息补贴
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.01
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
人员经费合计
|
582.24
|
公用支出合计
|
34.18
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
2020年度
|
|
金额单位:万元
|
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
|
行次
|
|
1
|
2
|
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
19.70
|
14.71
|
|
|
1.因公出国(境)费
|
2
|
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
16.20
|
13.40
|
|
|
(1)公务用车购置费
|
4
|
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
5
|
16.20
|
13.40
|
|
|
3.公务接待费
|
6
|
3.50
|
1.31
|
|
|
(1)国内接待费
|
7
|
-
|
1.31
|
|
|
其中:外事接待费
|
8
|
-
|
|
|
|
(2)国(境)外接待费
|
9
|
-
|
|
|
|
二、相关统计数
|
10
|
-
|
-
|
|
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
11
|
-
|
|
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
12
|
-
|
|
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
13
|
-
|
|
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
14
|
-
|
6
|
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
15
|
-
|
19
|
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
16
|
-
|
|
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
17
|
-
|
76
|
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
18
|
-
|
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
19
|
-
|
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
20
|
-
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
|
2021年度
|
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院 2021年度 金额单位:万元
项 目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本部门国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营财政拨款支出。
|
|
|
国有资产占用情况表
|
|
|
单位:台、量、套
|
编制单位:江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
2021年度
|
公开10表
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
6
|
1.副部(省)级及以上领导用车
|
2
|
|
2.主要领导干部用车
|
3
|
|
3.机要通信用车
|
4
|
1
|
4.应急保障用车
|
5
|
|
5.执法执勤用车
|
6
|
5
|
6.特种专业技术用车
|
7
|
|
7.离退休干部用车
|
8
|
|
8.其他用车
|
9
|
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
|
10
|
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
|
11
|
|
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。
|
|
|
|
|
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1094.03万元,其中年初结转和结余166.27万元,较2020年减少127.43万元,下降10.43 %;本年收入合计927.76万元,较2020年减少85.72万元,下降8.46 %,主要原因是:按照过紧日子的要求,本年度财政拨款有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入924.70万元,占99.67%;其他收入3.06万元,占0.33%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1094.03万元,其中本年支出合计926.15万元,较2020年减少104.12万元,下降10.11%,主要原因是:我院严格按照“过紧日子”的政策,压减一般性支出;年末结转和结余167.89万元,较2020年增减少23.3万元,下降12.19%,主要原因是:我院本年度加快资金使用进度,进一步提高资金使用效率,使得结余结转金额下降。
本年支出的具体构成为:基本支出 619.38万元,占66.88%;项目支出306.76万元,占33.12%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为910.70万元,决算数为923.18万元,完成年初预算的101.37%。其中:
(一)公共安全支出支出年初预算数为855.10万元,决算数为867.58万元,完成年初预算的101.46%,主要原因是:因本年度新增人员导致支出有所增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为30万元,决算数为30万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算执行。
(三)卫生健康支出年初预算数为25.60万元,决算数为25.60万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出616.42万元,其中:
(一)工资福利支出578.51万元,较2020年减少55.65万元,下降8.78%,主要原因是:和2020年相比,我院人员经费平均开支人数有所下降。
(二)商品和服务支出34.18万元,较2020年减少40.04万元,下降53.95%,主要原因是:按照过紧日子的要求,进一步压缩本项支出。
(三)对个人和家庭的补助支出3.72万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:按年初计划执行。
(四)资本性支出0万元,较2020年减少0万元,增长0%,主要原因是:我院本年基本支出无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.7万元,决算数为14.71万元,完成预算的74.67%,决算数较2020年减少0.34万元,下降2.26 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本年和2020年一样,无人员因公出国(境)。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年无人员因公出国(境)。全年安排因公出国(境)0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为3.50万元,决算数为1.31 万元,完成预算的37.43%,决算数较2020年减少0.27万元,下降17.09%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。全年国内公务接待19批,累计接待76人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出13.40万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为 0.00万元,完成预算的-- %,决算数较2020年减少0万元,下降--%,主要原因是本年未发生公务用车购置支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本年未发生公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.20万元,决算数为13.40万元,完成预算的82.72%,决算数较2020年减少0.07 万元,下降0.52%,主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,2021年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 34.18万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少65.72万元,降低65.79%,主要原因是:按照过“紧日子”的文件要求,压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额160.51万元,其中:政府采购货物支出81.22万元、政府采购工程支出79.29万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.78万元,占政府采购支出总额的21.60 %,其中:授予小微企业合同金额36.78 万元,占政府采购支出总额的21.60%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.60 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.39 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评,共涉及资金299.48 万元,占项目支出总额的97.63%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。
附件1
项目支出绩效自评表
|
(2021年度)
|
项目名称
|
中央和省级政法转移支付资金
|
主管部门
|
江西省人民检察院
|
实施单位
|
江西省上饶珠湖地区人民检察院
|
项目资金
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数A
|
全年执行数B
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
200.1
|
366.37
|
228.29
|
10
|
62.31%
|
6
|
其中:当年财政拨款
|
200.1
|
200.1
|
86.31
|
—
|
|
—
|
上年结转资金
|
166.27
|
166.27
|
141.98
|
—
|
|
—
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
通过转移支付资金的投入,提升办案质量和水平。
|
基本实现
|
绩效目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
|
数量指标
|
案件受理数
|
>=4900
|
2362
|
15
|
10
|
主要由于2.0业务系统上线,原业务系统三个案件合并为一件。
|
质量指标
|
案件质量评查合格率
|
>=90%
|
100%
|
15
|
15
|
|
时效指标
|
案件办案期限内办结率
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
群体性监狱改造活动事件发生数
|
<=1件
|
<=1件
|
15
|
15
|
|
可持续影响指标
|
长效管理机制健全性
|
健全
|
健全
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
监狱对检察院工作满意度
|
>=90%
|
93%
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
100
|
91
|
|
|
|
|
|
第四部分 名词解释
一、财务会计制度:我院严格按照预算管理要求,履行政府会计制度,对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法,是预算执行情况的客观而直观的反映。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、公共安全支出(类)检察(款):指本部门用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费包括公务用车购置费用和公务用车运行维护费用,前者反映单位按照规定公务用车购置支出(含车辆购置税),后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
八、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。